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365足球投注网址机关2017年度决算公开报告
发布时间 2018-07-25   稿件来源   浏览次数:  [ ]

  

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释
                             第一部分 部门概况

一、部门主要职能

市海洋与渔业局为市政府工作部门,承担全市海洋与渔业行政管理职责。主要职责是:

1、贯彻执行国家和省有关海洋与渔业管理的方针政策和法律法规。起草全市海洋与渔业管理方面的规范性文件,经批准后组织实施。拟订并实施海洋与渔业发展规划、计划。

2、负责加强海洋经济研究,承担综合协调全市海洋开发利用和渔业管理的责任。负责全市海洋与渔业经济统计、评估和信息发布工作。会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

3、负责海域权属管理,承担规范管辖海域使用秩序、海洋低潮高地生态保护和合法使用的责任。组织编制并监督实施海洋功能区划,依法实施海域权属管理和有偿使用制度,负责海域使用申请的审核报批和海域管理。拟订并监督实施海洋低潮高地保护与开发规划、计划,实施海洋低潮高地使用管理。拟定并监督实施海岸线利用规划。

4、承担保护海洋环境和渔业水域生态环境的责任。会同有关部门拟订全市海洋环境保护与整治规划、计划,并监督实施。监督执行污染物排海标准和总量控制制度。组织全市海洋环境调查、监测、监视,发布全市海洋环境专项信息。监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护,监督管理海洋自然保护区和特别保护区。负责海洋开发活动、海洋倾废对海洋污染损害的防治工作。负责渔业资源、水生野生动植物、水产种质资源的保护。组织开展海洋与渔业领域节能减排工作。

5、承担海洋与渔业防灾减灾的责任。组织开展海洋环境观测、海洋自然灾害影响评估工作。指导海洋与渔业防灾减灾体系建设。拟订海洋与渔业灾害应急预案,并监督实施。监督管理渔业安全生产,组织渔业抢险救助工作。

6、指导全市渔业产业结构与布局调整。组织实施渔业养殖证制度。指导渔业捕捞、水产品加工流通、渔业标准化生产,负责水产苗种管理工作。指导渔业社会化服务体系、合作组织和水产品行业协会的建设与发展。

7、负责水产品质量安全监督管理。依法组织水产品质量安全监测,指导水产品质量检验检测体系建设。依法开展水产养殖用兽药等投入品使用的监督管理。负责全市水生动物防疫检疫和组织水产养殖病害防治工作。实施无公害水产品产地认定和产品认证制度。

8、依法维护国家海洋与渔业权益,负责海洋监察和渔政、渔港、渔业船舶检验的监督管理。组织实施渔业捕捞许可制度。指导渔业无线电工作。协调处理全市海洋与渔业重大突发事件。指导全市海洋与渔业执法队伍建设。

9、负责海洋与渔业科技管理工作。拟订海洋与渔业科技发展规划、计划,实施科技兴海、科教兴渔战略。组织开展海洋与渔业领域高新技术成果转化、先进应用技术推广工作。指导全市渔业技术推广服务体系建设。

10、负责海洋与渔业对外交流与合作工作。协调处理海洋与渔业具体涉外事务,指导协调远洋渔业管理工作。

11、 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工,市海洋与渔业局设5个内设机构,均为正科级。分别为:办公室(政策法规处);海域管理处(行政许可服务处);渔业处(科技教育处、水产品质量安全监管处);资源环境保护处(海监渔政处、防灾减灾处);组织人事处。另设,局机关党委。市海洋与渔业局设4个直属单位,1个副处级、3个正科级。分别是:盐城市渔政监督支队(副处级);盐城市渔船检验处(盐城渔港监督处);盐城市水产技术推广站(盐城市水产品质量检测中心、盐城市海洋环境监测中心、盐城市水生动物检验检疫中心、盐城市水生动物疫病预防控制中心);盐城市海域使用动态监管中心。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,在市委、市政府的正确领导下,围绕建设海洋强市、渔业强市目标,突出海洋生态文明建设、现代渔业转型升级、渔业安全生产等重点工作,全市海洋与渔业系统锐意创新、攻坚克难,圆满完成年度各项目标任务,为全市经济社会发展作出了积极的贡献。全市海洋生产总值预计实现1100亿元,同比增长9%;全市水产品总产量120.7万吨;渔业总产值480.1亿元,同比增7.6%,渔民人均增收1500元。

(一)现代渔业发展势头迅猛。(1现代渔业产业带建设有新成效沿海百万亩现代渔业产业带建设继续被列为全市“两重一实”重点工程。年内完成投资8.28亿元,实施7大类29个重点项目,重点推进东台华大、响水头罾、滨海滨淮、市直银宝等8个现代渔业园区建设,基础设施、功能配套得到进一步提升。(2现代渔业融合发展有新进展。全市新增设施渔业面积4.1万亩,完成计划任务102.4%,设施渔业累计面积达60.5万亩。新建、扩建水产品规模加工企业5个,新增精深加工生产线6条。全市水产品出口量0.99万吨,出口供货值1.12亿美元。新建成滨海灵龙湖、大丰渔港小镇等规模休闲渔业基地5个,全市休闲渔业总产值5.7亿元。(3绿色生态养殖有新跨越。全市以示范推广为抓手,新建池塘生态循环养殖基地13个,新建养殖水槽面积3.5万平方米,累计生态循环养殖规模达8.3万平方米,占全省生态循环养殖面积41.3%

(二)海洋绿色发展稳步推进。(1)推进海洋经济创新发展。在坚持依法、集约、生态用海的基础上,2017年全市争取项目用海3.5万亩,为近年最多。组织开展“大海洋”等专题系列研究,我局撰写的《构建海洋产业新体系 做好现代海洋大文章》的调研文章,市委王荣平书记作了批示。(2推进海洋生态环境保护。2017年近岸海域海水水质监测站位由原先的26个增加到31个;入海河流监测由原先的12条增加到了33条,实现全市入海河流监测全覆盖。全市47个涉海工程启动生态补偿工作,其中8个项目签订了生态补偿协议,17个项目编制了生态补偿方案,2 家企业组织实施生态补偿项目,全市累计协议生态补偿资金超亿元。市及县(市、区)均开展了近海渔业资源增殖放流,放流海蜇等苗种2.5亿只。(3推进海域管理创新。全市办理3宗海域使用权完成抵押,帮助用海企业融资5386万元。市及沿海县(市、区)全面完成国家动管能力建设项目,顺利通过国家验收。

(三)海洋渔业安全和执法成效明显。(1)切实抓好渔业安全生产。持续深入开展渔业安全生产大检查,“百日执法行动”,切实推进安全生产隐患治理。全市组织渔业安全生产检查102次,港内检查海洋渔船938艘(次),海上检查渔船208艘(次),排查并处理各类安全隐患249个,开出渔业安全生产专项罚单48张。(2认真开展护海兴渔执法。全面落实海洋伏季休渔制度,伏休期间全市共登临检查渔船678艘,查办案件354起,移送司法机关处理6起。组织开展春秋两季内陆打击电力捕鱼专项行动,全市共开展执法检查1366次,查获案件424起,收缴电力捕鱼工具868台(套)。通过组织岸线巡查和海洋工程执法检查,检查用海项目397个次,共立案处理38起。

 第二部分 365足球投注网址机关2017年度部门决算表

第三部分 365足球投注网址机关2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

365足球投注网址机关2017年度收入、支出总计 1908.73 万元,与上年相比收、支总计各增加189.82万元,增长 11.04 %。主要原因是人员支出及项目支出增加。其中:

(一)收入总计 1908.73 万元。包括:

1.财政拨款收入  1177.02  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 42.13 万元,增长 3.58 %。主要原因是人员支出和项目支出增加。

2.其他收入 254.12 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为海洋局机关取得的财政专项资金收入。与上年相比增加 215.01 万元,增长 84.61 %。主要原因是本单位从财政拨入专项资金用于清算职工养老保险金以及拨付的射阳河口的项目资金。

4.年初结转和结余 477.59  万元,主要为本单位上年结转本年使用的海洋渔业方面的专项资金

(二)支出总计 1908.73 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  8 万元,主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。与上年相比增加 8 万元。主要原因是上年无此项支出。

2.社会保障和就业支出16.7万元,主要用于职工死亡抚恤金。与上年相比增加1.55万元,增长10.23%。主要原因是今年有一位离休职工生病去世。

3.农林水支出139.68万元,主要用于农林水事务支出。与上年相比增加43.99万元,增长45.97%。主要原因是用于农林水项目支出增加。

5.国土海洋气象等支出1016.43万元,主要是政府用于国土资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。与上年相比增加168.37万元,增长19.85%。主要原因是人员经费及项目支出增加。

6.住房保障支出90.69万元,主要用于职工住房公积金、职工房补、新职工购房补贴。与上年相比增加36.91万元,增长68.63%主要原因是职工房补和职工购房补贴的计提比例提高。

(按照“公开01 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

4.年末结转和结余  637.22 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的海洋渔业等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

365足球投注网址本年收入合计 1431.14 万元,其中:财政拨款收入1177.02万元,占 82.24%;其他收入 254.12 万元,占 17.76 %。(可用饼图显示本年收入结构图)

  

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

365足球投注网址局机关本年支出合计 1271.50 万元,其中:基本支出 910.49 万元,占 71.61%;项目支出 361.01 万元,占 28.39 %(可用饼图显示本年支出结构图) 

 

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

365足球投注网址2017年度财政拨款收、支总决算  1503.37万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加270.09 万元,增长  21.90 %。主要原因是人员支出和项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。365足球投注网址机关2017年财政拨款支出 1008.72万元,占本年支出合计的 79.33 %。与上年相比,财政拨款支出增加 101.8万元,增长 11.22 %。主要原因是人员支出和项目支出增加。

2017年度财政拨款支出年初预算为 981.40 万元,支出决算为 1008.72 万元,完成年初预算的 102.78%。决算数大于年初预算  27.32万元,主要原因是人员支出和项目支出的增加。其中: 

(一)一般公共服务(类)

1其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8 万元。决算数大于年初预算 8 万元,主要原因市政府用于接待国家海洋督察专项经费。

(二)社会保障和就业支出(类)

1抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.70 万元。决算数大于年初预算  16.70 万元,主要原因是今年局机关有一离休职工生病死亡。

(三)城乡社区支出(类)

1.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为100万元,支出决算为 0 万元。当年财政下达指标29.50万元用于盐城市海洋生态红线规划的编制,且当年项目未完成结转到明年使用。

(四)农林水支出(类)

1.农业(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.92万元。决算数大于年初预算 7.92万元,主要原因是今年年底财政下达的预留机动经费。

2. 农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 115 万元,支出决算为 34.74万元。完成年初预算的30.21%。决算数小于年初预算 80.26万元,主要原因是当年用于农产品质量安全的项目支出金额减少而结转到下年继续使用。

5. 农业(款)执法监管(项)。年初预算为25万元,支出决算为 18.80万元。完成年初预算的75.2%。决算数小于年初预算  6.2万元,主要原因是当年用于执法监管的项目支出金额减少而结转到下年继续使用。

6. 农业(款)农业资源保护修复和利用(项)。年初预算为 35万元,支出决算为 78.22万元。完成年初预算的223.48%。决算数大于年初预算  43.22万元,主要原因是当年使用农业资源保护修复和利用的项目支出增加 

(五)国土海洋气象等支出(类)

1. 国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 101.05 万元,支出决算为 91.28万元。完成年初预算的90.33%。决算数小于年初预算  9.77万元,主要原因是今年海洋渔业局局本级用于行政运行的公务支出减少。

2. 海洋管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 474.66万元,支出决算为 654.88万元。完成年初预算的137.97%。决算数大于年初预算  180.22万元,主要原因是今年本单位增人、发放绩效考核奖、应休未休公休假奖励使人员支出增加。

3. 海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项)。年初预算为 40万元,支出决算为 0万元。主要原因是今年用于海洋环境保护与监测的项目支出当年未使用而结转到明年使用。

5. 其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 7.49万元。决算数大于年初预算 7.49万元,主要原因是今年用于其他国土海洋气象等项目支出增加。

(六)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.81万元,支出决算为 27.81万元。完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 57.72万元,支出决算为57.72万元。完成年初预算的100%

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 5.16万元,支出决算为5.16万元。完成年初预算的100%

(按照“公开05 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

365足球投注网址机关2017年度财政拨款基本支出  869.47万元,其中:

(一)人员经费 753.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 116.40 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。365足球投注网址机关2017年一般公共预算财政拨款支出  1008.72万元,与上年相比增加 101.80 万元,增长 11.22 %。主要原因是人员支出和项目支出增加。365足球投注网址机关2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 981.40 万元,支出决算为1008.72 万元,完成年初预算的102.78%。决算数大于年初预算 27.32 万元,主要原因是人员支出和项目支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

365足球投注网址机关 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 869.47 万元,其中:

(一)人员经费 753.07 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 116.40万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

365足球投注网址机关2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的  %;公务用车购置及运行费支出  0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出    3.96万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1因公出国(境)费决算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

3.公务接待费3.96万元。其中:

  1)外事接待支出 0 万元。

  2)国内公务接待支出 3.96 万元,完成预算的 244.44 %,比上年决算减少 2.46 万元,主要原因为厉行节约,压缩接待费支出;决算数大于年初预算 2.34万元,主要原因年初预算的基数太小。国内公务接待主要为反映单位按规定开支的各类公务接待费用等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 24批次, 300 人次。主要为接待主要为接待国家、省级主管部门及行业内单位来人调研等

365足球投注网址机关2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 15万元,完成预算的 100  %,比上年决算增加5.84 万元,主要原因为今年的工作任务增加;决算数等于年初预算。2017 年度全年召开会议 23 个,参加会议 1006 人次。主要为召开召开海域管理、渔业安全生产管理、海洋环境监测、水产品质量检测、信息宣传及机关建设等会议。

365足球投注网址机关2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 5.39 万元,完成预算的 539 %,比上年决算增加 3.26万元,主要原因为当年培训项目任务增加;决算数大于年初预算 4.39  万元,主要原因年初预算造的不全面。2017 年度全年组织培训 2个,组织培训 162 人次。主要为培训海洋经济调查业务、水产品质量安全监测。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

365足球投注网址机关2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本单位机关运行经费支出 116.40 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比上年增加 21.27万元,增长 22.36 %。主要原因是今年的。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 134.08万元,其中:政府采购货物支出 134.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 134.08 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0辆;单价50万元(含)以上的通用设备  0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备1 台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本单位2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本单位2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,上年也无此表。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同)
                            第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病帮人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

六、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映用于部门的基本支出。

七、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

八、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查与试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

九、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原操场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

十一、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项):反映海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

十三、国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他国土海洋气象等支出(项):反映其他用于国土海洋气象等方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴民。

(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释)

十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

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